Anlage 1 HG 2008/2009, Haushaltsplan des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2008 und 2009

Anlage 1 HG 2008/2009
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 (Haushaltsgesetz 2008/2009 - HG 2008/2009)
Landesrecht Brandenburg
Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 (Haushaltsgesetz 2008/2009 - HG 2008/2009)
Normgeber: Brandenburg
Amtliche Abkürzung: HG 2008/2009
Referenz: 630-4o
Abschnitt: Anhangteil
 

Gesamtplan

I.Haushaltsübersicht(§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
A.Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan 
B.Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan 
II.Finanzierungsübersicht(§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
III.Kreditfinanzierungsplan(§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

Teil I
Haushaltsübersicht 2008

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

  Einnahmen Ausgaben
  0 1 2 3   4
Einzelplan Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungsein-
nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenauf-
nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
Summe

Einnahmen
Personal-
ausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7
01  4.500  4.50019.587.300
02  15.00083.700 98.70011.775.900
03  46.100.0006.100.000 52.200.000402.931.400
04  106.696.10030.454.3003.264.900140.415.300234.469.300
05  3.444.40017.164.90034.959.50055.568.800890.459.000
mehr(+)/weniger(-)      
05 neuer Ansatz 3.444.40017.164.90034.959.50055.568.800890.459.000
06  7.611.70080.599.20024.168.700112.379.60028.946.400
07  15.950.500124.336.60038.848.500179.135.60054.137.100
08  7.956.80020.302.600290.097.700318.357.10021.253.700
10 664.60028.336.50053.966.300199.017.900281.985.30097.177.800
11  2.371.300413.471.400152.600.600568.443.30028.949.200
12  20.264.40018.778.10023.823.20062.865.700168.643.700
13  17.500  17.5008.848.800
14  1.000  1.000294.400
15       
20 5.445.300.00097.981.6002.601.369.100326.562.8008.471.213.500115.348.100
mehr(+)/weniger(-)      
20 neuer Ansatz5.445.300.00097.981.6002.601.369.100326.562.8008.471.213.500115.348.100
Summe 2008 5.445.964.600 336.751.300 3.366.626.200 1.093.343.80010.242.685.900 2.082.822.100
mehr(+)/weniger(-)      
Summe 2008 neu 5.445.964.600 336.751.300 3.366.626.200 1.093.343.80010.242.685.9002.082.822.100
Summe 2007 4.956.878.100 323.991.100 3.337.034.000 1.394.632.900 10.012.536.100 2.049.617.900
Vgl. zu 2007 neu+489.086.500+12.760.200+29.592.200-301.289.100+230.149.800+33.204.200

Teil I
Haushaltsübersicht 2008

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Ausgaben  
5 6 7 8 9   
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
Summe

Ausgaben
+ Überschuss

- Zuschuss
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
8 9 10 11 12 13 14
2.283.6005.190.500 289.200 27.350.600-27.346.100
3.376.000400.900 32.400 15.585.200-15.486.500
134.768.6005.801.9005.000.00023.829.000-1.000.000571.330.900-519.130.900
146.689.80040.690.800 4.334.100 426.184.000-285.768.700
11.311.300297.606.000 36.235.300 1.235.611.600-1.180.042.800
 +925.000   +925.000-925.000
11.311.300298.531.000 36.235.300 1.236.536.600-1.180.967.800
7.930.400472.022.300 56.653.500 565.552.600-453.173.000
8.783.200290.156.100 96.330.80010.803.000460.210.200-281.074.600
11.186.30052.964.6006.765.500391.577.600 483.747.700-165.390.600
48.308.000183.578.3007.650.000276.259.600500612.974.200-330.988.900
12.147.500679.568.500 359.355.50079.9001.080.100.600-511.657.300
42.865.30036.346.700 157.154.100 405.009.800-342.144.100
1.363.000  89.000 10.300.800-10.283.300
140.700    435.100-434.100
      0
923.940.3002.877.387.000 400.021.00031.596.2004.348.292.600+4.122.920.900
-2.592.700+1.667.700   -925.000+925.000
921.347.6002.879.054.700 400.021.00031.596.2004.347.367.600+4.123.845.900
1.355.094.000 4.941.713.600 19.415.500 1.802.161.100 41.479.600 10.242.685.900 0
-2.592.700+2.592.700    0
1.352.501.3004.944.306.30019.415.5001.802.161.10041.479.60010.242.685.9000
1.291.831.400 4.715.077.600 174.542.300 1.746.239.600 35.227.300 10.012.536.100 0
+60.669.900+229.228.700-155.126.800+55.921.500+6.252.300+230.149.8000

Teil I
Haushaltsübersicht 2009

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

  Einnahmen Ausgaben
  0 1 2 3   4
Einzelplan Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungsein-
nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenauf-
nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
Summe

Einnahmen
Personal-
ausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7
01  4.500 516.200520.70020.224.200
02  15.00083.700 98.70011.524.100
03  46.100.0007.650.000 53.750.000398.691.600
04  106.650.80030.549.6001.555.000138.755.400228.490.000
05  3.140.90017.164.10011.817.40032.122.400867.901.500
mehr(+)/weniger(-)      
05 neuer Ansatz 3.140.90017.164.10011.817.40032.122.400867.901.500
06  7.611.70081.221.70024.207.700113.041.10028.047.400
07  15.810.900105.804.90038.043.500159.659.30053.530.300
08  7.953.8001.434.000309.627.300319.015.10019.729.900
10 664.60028.336.50050.887.200201.020.700280.909.00092.261.800
11  2.174.500419.473.100151.126.600572.774.20028.688.000
12  20.304.60020.377.70023.869.50064.551.800170.043.700
13  17.500  17.5008.786.400
14  1.000  1.000322.300
15       
20 5.549.300.00097.156.6002.530.562.300140.731.5008.317.750.400152.866.700
mehr(+)/weniger(-)      
20 neuer Ansatz5.549.300.00097.156.6002.530.562.300140.731.5008.317.750.400152.866.700
Summe 2009 5.549.964.600 335.278.300 3.265.208.300 902.515.400 10.052.966.600 2.081.107.900
mehr(+)/weniger(-)      
Summe 2009 neu5.549.964.600335.278.3003.265.208.300902.515.40010.052.966.6002.081.107.900
Summe 2008 5.445.964.600 336.751.300 3.366.626.200 1.093.343.800 10.242.685.900 2.082.822.100
Vgl. zu 2008 neu+104.000.000-1.473.000-101.417.900-190.828.400-189.719.300-1.714.200

Teil I
Haushaltsübersicht 2009

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Ausgaben 
56789  
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
Summe

Ausgaben
+ Überschuss

- Zuschuss
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
891011121314
2.493.4005.223.800 715.500 28.656.900-28.136.200
3.351.40037.200 62.000 14.974.700-14.876.000
136.285.10010.739.9009.700.00018.469.800-1.000.000572.886.400-519.136.400
149.853.20040.820.200 4.581.700 423.745.100-284.989.700
11.546.700312.134.500 13.292.400 1.204.875.100-1.172.752.700
 +2.220.000   +2.220.000-2.220.000
11.546.700314.354.500 13.292.400 1.207.095.100-1.174.972.700
7.930.400472.959.400 57.124.500 566.061.700-453.020.600
8.981.900287.674.200 97.052.50010.093.900457.332.800-297.673.500
10.128.80049.241.400 398.997.900-1.750.000476.348.000-157.332.900
46.132.600178.481.7007.650.000283.659.200500608.185.800-327.276.800
11.876.100578.698.900 331.379.500-315.600950.326.900-377.552.700
42.564.80037.493.600 167.743.700 417.845.800-353.294.000
1.345.400  94.500 10.226.300-10.208.800
144.000    466.300-465.300
      0
956.721.0002.800.235.400 381.858.00029.353.7004.321.034.800+3.996.715.600
-6.220.000+4.000.000   -2.220.000+2.220.000
950.501.0002.804.235.400 381.858.00029.353.7004.318.814.8003.998.935.600
1.389.354.8004.773.740.20017.350.0001.755.031.20036.382.50010.052.966.6000
-6.220.000+6.220.000    0
1.383.134.8004.779.960.20017.350.0001.755.031.20036.382.50010.052.966.6000
1.352.501.3004.944.306.30019.415.5001.802.161.10041.479.60010.242.685.9000
+30.633.500-164.346.100-2.065.500-47.129.900-5.097.100-189.719.3000

Teil I
Haushaltsübersicht 2008

B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzel-
plan
BezeichnungVer-
pflich-
tungs-
ermächti-
gungen
durch die Verpflichtungsermächtigung
entstehende Rechtsverpflichtungen
  20082009201020112012 ff.
  1.000 EUR
1234567
01Landtag     
02Ministerpräsident und Staatskanzlei     
03Ministerium des Innern87.404,024.938,017.986,07.620,036.860,0
04Ministerium der Justiz1.500,01.200,0300,0  
05Ministerium für Bildung, Jugend und Sport23.074,414.544,46.290,01.640,0600,0
06Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur19.687,013.347,05.762,0578,0 
07Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie193.791,773.500,934.109,735.181,151.000,0
08Ministerium für Wirtschaft450.895,0175.088,0145.777,5130.029,5 
10Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz259.238,8134.287,850.151,036.050,038.750,0
11Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung684.035,4194.693,6111.451,273.191,2304.699,4
12Ministerium der Finanzen276.525,0138.330,082.845,045.950,09.400,0
13Landesrechnungshof     
14Verfassungsgericht des Landes Brandenburg     
15Hochbaumaßnahmen des Landes Brandenburg     
20Allgemeine Finanzverwaltung48.850,031.850,015.000,02.000,0 
 Zusammen2.045.001,3801.779,7469.672,4332.239,8441.309,4

Teil I
Haushaltsübersicht 2009

B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzel-
plan
Bezeichnung Verpflichtungs-
ermächtigungen
durch die
Verpflichtungsermächtigung
entstehende Rechtsverpflichtungen
   2008 2009 2010 2011 2012 ff.
   1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7
01 Landtag     
02 Ministerpräsident und Staatskanzlei 300,0300,0  
03 Ministerium des Innern87.404,08.120,08.080,040,0 
04 Ministerium der Justiz1.500,0    
05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport23.074,410.867,02.727,06.290,01.850,0
06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur19.687,010.485,08.985,0500,01.000,0
07 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie193.791,7195.348,168.759,141.307,985.281,1
08 Ministerium für Wirtschaft450.895,0416.115,0140.844,5158.532,5116.738,0
10 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz259.238,8258.288,8134.487,850.201,073.600,0
11 Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung684.035,4739.481,3189.899,585.769,2463.812,6
12 Ministerium der Finanzen276.525,0281.570,074.390,083.180,0124.000,0
13 Landesrechnungshof     
14 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg     
15 Hochbaumaßnahmen des Landes Brandenburg     
20 Allgemeine Finanzverwaltung48.850,062.110,044.110,018.000,0 
  Zusammen 2.045.001,3 1.982.685,2 672.582,9 443.820,6 866.281,7

Teil II
Finanzierungsübersicht 2008

  Bisheriger
Haushalts-
ansatz
2008
(Mio EUR)
Es treten
hinzu (+)
oder
fallen weg (-)
(Mio EUR)
Neuer
Haushalts-
ansatz
2008
(Mio EUR)
    
I. HAUSHALTSVOLUMEN 10.242,7 -- 10.242,7
     
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS    
  1. Ausgaben 10.199,9 -- 10.199,9
  (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)   
  2. Einnahmen 9.903,0 -- 9.903,0
  (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnische Verrechnungen)   
  3. Finanzierungssaldo -296,9 -- -296,9
      
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS    
  4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 207,9 -- 207,9
 4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)3.853,3--3.853,3
 4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt-3.645,4---3.645,4
 4.21planmäßige Tilgungen-3.645,4---3.645,4
 4.22mögliche vorzeitige Tilgungen------
 4.23Tilgungen kurzfristiger Schulden------
  5. Rücklagenbewegung 89,0 -- 89,0
 5.1Entnahmen aus Rücklagen130,2--130,2
 5.2Zuführungen an Rücklagen-41,2---41,2
  6. Abwicklung der Vorjahre ------
 6.1Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge------
 6.2Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen------
  7. Haushaltstechnische Verrechnungen ------
 7.1Ausgaben-1,6---1,6
 7.2Einnahmen1,6--1,6
  zusammen 296,9 -- 296,9

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Teil II
Finanzierungsübersicht 2009

  Bisheriger
Haushalts-
ansatz
2009
(Mio EUR)
Es treten
hinzu (+)
oder
fallen weg (-)
(Mio EUR)
Neuer
Haushalts-
ansatz
2009
(Mio EUR)
    
I. HAUSHALTSVOLUMEN 10.053,0 -- 10.053,0
     
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS    
  1. Ausgaben 10.013,4 -- 10.013,4
  (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)   
  2. Einnahmen 9.900,8 -- 9.900,8
  (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnische Verrechnungen)   
  3. Finanzierungssaldo -112,6 -- -112,6
      
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS    
  4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 106,9 -- 106,9
 4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)1.974,4--1.974,4
 4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt-1.867,5---1.867,5
 4.21planmäßige Tilgungen-1.867,5---1.867,5
 4.22mögliche vorzeitige Tilgungen------
 4.23Tilgungen kurzfristiger Schulden------
  5. Rücklagenbewegung 5,7 -- 5,7
 5.1Entnahmen aus Rücklagen43,6--43,6
 5.2Zuführungen an Rücklagen-37,9---37,9
  6. Abwicklung der Vorjahre ------
 6.1Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge------
 6.2Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen------
  7. Haushaltstechnische Verrechnungen ------
 7.1Ausgaben-1,7---1,7
 7.2Einnahmen1,7--1,7
  zusammen 112,6 -- 112,6

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Teil III
Kreditfinanzierungsplan 2008

  Bisheriger
Haushalts-
ansatz
2008
(Mio EUR)
Es treten
hinzu (+)
oder
fallen weg (-)
(Mio EUR)
Neuer
Haushalts-
ansatz
2008
(Mio EUR)
    
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN    
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.------
 vom Kreditmarkt3.853,3--3.853,3
     
 Zusammen3.853,3--3.853,3
     
II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE    
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.------
 vom Kreditmarkt3.645,4--3.645,4
     
 Zusammen3.645,4--3.645,4
     
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt    
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.------
 vom Kreditmarkt207,9--207,9
     
 Zusammen207,9--207,9

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Teil III
Kreditfinanzierungsplan 2009

  Bisheriger
Haushalts-
ansatz
2009
(Mio EUR)
Es treten
hinzu (+)
oder
fallen weg (-)
(Mio EUR)
Neuer
Haushalts-
ansatz
2009
(Mio EUR)
    
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN    
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.------
 vom Kreditmarkt1.974,4--1.974,4
     
 Zusammen1.974,4--1.974,4
     
II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE    
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.------
 vom Kreditmarkt1.867,5--1.867,5
     
 Zusammen1.867,5--1.867,5
     
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt    
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.------
 vom Kreditmarkt106,9--106,9
     
 Zusammen106,9--106,9

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Diese Artikel im Bereich Staat und Verwaltung könnten Sie interessieren

Schornsteinfeger filmen bringt nicht immer Glück

Schornsteinfeger filmen bringt nicht immer Glück

Stress um die Feuerstättenschau: Immer wieder verweigern Grundstücksbesitzer dem Bezirksschornsteinfeger den Zugang zum Gebäude. Das Verwaltungsgericht Berlin stellte fest, dass auch ein „nur wenn… mehr

Anders als im Verfahren der vorzeitigen Ruhestandsversetzung kennt das Dienstunfallrecht keinen Vorbehalt eines amts- oder polizeiärztlichen Gutachtens

Anders als im Verfahren der vorzeitigen Ruhestandsversetzung kennt das Dienstunfallrecht keinen Vorbehalt eines amts- oder polizeiärztlichen Gutachtens

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat in einem Verfahren um die Anerkennung von Unfallfolgen entschieden, dass anders als im Verfahren der vorzeitigen Ruhestandsversetzung das Dienstunfallrecht… mehr

Ein amtsärztliches Gutachten muss im Zurruhesetzungsverfahren bei dynamischen Krankheitsverlauf aktuell sein

Ein amtsärztliches Gutachten muss im Zurruhesetzungsverfahren bei dynamischen Krankheitsverlauf aktuell sein

Das Verwaltungsgericht Postdam hat in einem Zurruhesetzungsverfahren gegenüber einer Lehrerin entschieden, dass eine Zurruhesetzungsverfügung sich nicht mehr auf ein 12 bzw. 11 Monate altes Gutachten… mehr