Anlage 1 HG 2008/2009, Erste Anlage

Anlage 1 HG 2008/2009
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 (Haushaltsgesetz 2008/2009 - HG 2008/2009 -).
Landesrecht Sachsen-Anhalt
Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 (Haushaltsgesetz 2008/2009 - HG 2008/2009 -).
Normgeber: Sachsen-Anhalt
Amtliche Abkürzung: HG 2008/2009
Referenz: 633.23
Abschnitt: Anhangteil
 

a) Haushaltsübersicht 2008

  Einnahmen 
  0123 4
EinzelplanBezeichnungEinnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für InvestitionenEinnahmen aus Schulden-
aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierung-
seinnahmen
Gesamt-
einnahmen
Personal-
ausgaben
  - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
01Landtag 62.700330.0000392.70020.117.300
02Staatskanzlei 107.200330.5000437.70012.726.700
03Ministerium des Innern 43.751.8006.118.200779.00050.649.000503.208.400
04Ministerium der Finanzen 17.279.8002.586.000019.865.800163.756.000
05Ministerium für Gesundheit und Soziales 10.923.400110.101.90030.342.200151.367.50026.503.700
06Kultusministerium
- Wissenschaft und Forschung -
 617.30083.712.1006.000.00090.329.40011.878.000
07Kultusministerium
- Bildung und Kultur -
 2.815.3002.966.50017.236.00023.017.8001.130.978.900
08Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 23.599.30013.110.50089.223.000125.932.80021.752.200
09Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Landwirtschaft -
327.8009.340.40059.754.100116.975.800186.398.10050.580.400
11Ministerium der Justiz 89.552.500799.000090.351.500201.630.000
13Allgemeine Finanzverwaltung5.265.504.800122.819.4002.918.346.600535.242.5008.841.913.30072.150.000
14Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 1.035.900367.431.900174.311.600542.779.40013.565.100
15Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Umwelt -
5.000.0004.966.8004.717.8007.877.40022.562.00052.129.000
16Landesrechnungshof 27.400330.0000357.4009.011.200
20Hochbau 0039.911.30039.911.300 
 Summe 20085.270.832.600326.899.2003.570.635.1001.017.898.80010.186.265.7002.289.986.900
 Summe 20075.096.635.800296.899.1003.545.143.2001.268.760.30010.207.438.4002.261.846.300
 2008 mehr (+)/weniger (-)+ 174.196.800+ 30.000.100+ 25.491.900- 250.861.500- 21.172.700+ 28.140.600
Ausgaben   
56789    
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-
fördermaß-
nahmen
Besondere Finanzierung-
sausgaben
Gesamt-
ausgaben
+ Überschuss
- Zuschuss
(Gesamteinnahmen-
Gesamtausgaben)
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einzelplan
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR - 
2.917.7005.612.600 613.900029.261.500- 28.868.800001
4.532.1001.625.100 80.000018.963.900- 18.526.200401.40002
92.206.80039.701.5008.615.80037.852.700100.000681.685.200- 631.036.20012.954.00003
25.903.400902.100 9.723.500- 1.900.000198.385.000- 178.519.2004.000.00004
3.587.700823.526.900 126.324.5001.100.00098.1042.800- 829.675.30028.975.50005
4.260.700563.023.600 51.325.7000630.488.000- 540.158.60027.955.20006
17.607.400150.289.700031.609.4002.801.3001.333.286.700- 1.310.268.900252.734.70007
8.123.30056.092.500 199.307.10020.000285.295.100- 159.362.300257.550.80008
18.195.10096.832.2000134.730.40046.500300.384.600- 113.986.50038.473.80009
137.419.70032.531.500 2.052.6000373.633.800- 283.282.3005.351.40011
1.010.824.9002.390.388.50069.605.100735.174.200- 90.345.9004.187.796.800+ 4.654.116.5002.459.20013
3.905.600485.956.80063.310.000276.146.800145.000843.029.300- 300.249.900133.244.20014
11.184.30068.257.100269.30031.140.300510.000163.490.000- 140.928.00017.727.90015
1.006.0003.700 0010.020.900- 9663.500016
42.969.600 78.040.20028.492.3000149.502.100- 109.590.800114.263.90020
1.384.644.3004.714.743.800219.840.4001.664.573.400- 87.523.10010.186.265.7000896.092.000 
1.320.073.9004.645.951.700204.014.6001.735.268.00040.283.90010.207.438.40002.032.779.800 
+ 64.570.400+ 68.792.100+ 15.825.800- 70.694.600- 127.807.000- 21.172.70001.136.687.800 

a) Haushaltsübersicht 2009

 Einnahmen
  0123 4
EinzelplanBezeichnungEinnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für InvestitionenEinnahmen aus Schulden-
aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
Gesamt-
einnahmen
Personal-
ausgaben
  - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
01Landtag 36.400330.0000366.40020.949.400
02Staatskanzlei 109.200330.5000439.70012.954.500
03Ministerium des Innern 42.567.5009.208.600784.00052.560.100508.078.300
04Ministerium der Finanzen 17.265.9002.586.000019.851.900163.938.400
05Ministerium für Gesundheit und Soziales 10.778.500110.744.90024.525.400146.048.80026.357.500
06Kultusministerium
- Wissenschaft und Forschung -
 088.301.0006.000.00094.301.00012.678.800
07Kultusministerium
- Bildung und Kultur -
 2.909.7002.774.10005.683.8001.157.224.900
08Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 25.345.80011.010.50098.220.200134.576.50022.071.600
09Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Landwirtschaft -
327.8009.298.40060.450.300118.754.000188.830.50050.965.200
11Ministerium der Justiz 90.355.600970.200091.325.800204.970.500
13Allgemeine Finanzverwaltung5.102.504.800140.518.4002.789.497.200780.610.7008.813.131.10080.985.700
14Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 1.035.900379.575.200164.452.100545.063.20014.594.400
15Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Umwelt -
5.000.0004.738.8004.023.90010.758.60024.521.30052.086.500
16Landesrechnungshof 27.400330.0000357.4009.043.500
20Hochbau 0036.000.00036.000.000 
 neuer Ansatz 20095.107.832.600344.987.5003.460.132.4001.240.105.00010.153.057.5002.336.899.200
 alter Ansatz 20095.497.832.600317.622.8003.408.814.500769.293.4009.993.563.3002.354.301.800
 mehr (+)/weniger (-)+ 227.000.000+ 27.364.700+ 51.317.900+ 470.811.600+ 159.494.200- 17.402.600
Ausgaben 
56789    
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von InvestitionenBaumaß-
nahmen
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-
fördermaß-
nahmen
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
Gesamt-
ausgaben
+ Überschuss
- Zuschuss
(Gesamteinnahmen-
Gesamtausgaben)
Verpflichtungs
ermächtigungen
Einzelplan
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR - 
2.930.1005.712.500 676.200030.268.200- 29.901.800001
4.605.4001.635.100 10.000019.205.000- 18.765.300125.00002
90.848.60031.0620.7004.345.80033.939.800100.000668.375.200- 615.815.1008.355.00003
24.942.200413.000 4.938.700- 1.300.000192.932.300- 173.080.4009.060.00004
3.769.700833.055.100 106.878.5000970.060.800- 824.012.000145.043.40005
3.980.200570.222.200 55.817.9000642.699.100- 548.398.10026.375.00006
18.662.700155.602.700014.983.80001.346.474.100- 1.340.790.3009.950.80007
7.896.30059.628.000 223.002.90025.000312.623.800- 178.047.300282.695.00008
23.730.50088.729.9000135.690.70046.500299.162.800- 110.332.30037.264.70009
141.270.30034.256.800 2.033.9000382.531.500- 291.205.700535.70011
934.8855.1002.354.099.10068.978.500791.091.500- 91.921.8004.138.118.100+ 4.675.013.000253.346.90013
3.764.400494.244.20065.470.000252.875.400145.000831.093.400- 286.030.200462.515.50014
15.173.80057.995.000378.40034.960.900510.000161.104.600- 136.583.30024.073.20015
1.020.6003.700 0010.067.800- 9.710.400016
42.576.300 86.573.40019.191.1000148.340.800- 112.340.800120.320.00020
1.320.056.2004.686.660.000225.746.1001.676.091.300- 92.395.30010.153.057.50001.379.660.200 
1.420.993.3004.688.679.400192.526.7001.394.457.400- 57.395.3009.993.563.3000650.215.500 
- 100.937.100- 2.019.400+ 33.219.400+ 281.633.900- 35.000.000+ 159.494.2000+ 729.444.700 

b) Finanzierungsübersicht 2008

  Betrag für 2008
  EUR
 12
   
Ermittlung des Finanzierungssaldos 
   
   
1.Ausgaben10.186.265.700
   
abzüglich 
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke3.100.000
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren0
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen7.886.200
Ausgaben im Finanzierungssaldo10.175.279.500
   
   
2.Einnahmen10.186.265.700
abzüglich 
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt0
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken20.000.000
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre0
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen7.886.200
Einnahmen im Finanzierungssaldo10.158.379.500
   
   
3.Finanzierungssaldo16.900.000
   
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 
4.Netto - Neuverschuldung am Kreditmarkt 
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt3.342.000.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt3.342.000.000
Saldo0
  
  
5.Rechnungsergebnisse aus Überschüssen der Vorjahre 
5.1Einnähmen aus Überschüssen der Vorjahre0
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren0
Saldo0
  
  
6.Rücklagenbewegung 
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken20.000.000
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke3.100.000
Saldo16.900.000
  
  
7.Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5 und 6)16.900.000

b) Finanzierungsübersicht 2009

  Betrag für 2009
  EUR
 12
   
Ermittlung des Finanzierungssaldos 
   
   
1.Ausgaben10.153.057.500
abzüglich 
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke29.500.000
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren0
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen3.990.100
Ausgaben im Finanzierungssaldo10.119.567.400
   
   
2.Einnahmen10.153.057.500
abzüglich 
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt0
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken25.000.000
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre0
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen7.921.400
Einnahmen im Finanzierungssaldo10.120.136.100
  
3.Finanzierungssaldo568.700

c) Kreditfinanzierungsplan 2008

  Betrag für 2008
  EUR
 12
   
1.Einnahmen aus Krediten (brutto) 
1.1aus Kreditmarktmitteln3.342.000.000
1.2aus anderen Krediten 
Summe3.342.000.000
  
2.Tilgungsausgaben für Kredite 
2.1für Kreditmarktmittel3.342.000.000
2.2für andere Kredite 
Summe3.342.000.000
  
3.Einnahmen aus Krediten (netto) 
3.1aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)0
3.2aus anderen Krediten (I.2./.2.2) 
Summe0

c) Kreditfinanzierungsplan 2009

  Betrag für 2009
  EUR
 12
   
1.Einnahmen aus Krediten (brutto) 
1.1aus Kreditmarktmitteln3.242.000.000
1.2aus anderen Krediten 
Summe3.242.000.000
  
2.Tilgungsausgaben für Kredite 
2.1für Kreditmarktmittel3.242.000.000
2.2für andere Kredite 
Summe3.242.000.000
  
3.Einnahmen aus Krediten (netto) 
3.1aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)0
3.2aus anderen Krediten (1.27.2.2) 
Summe0

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